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江苏神通: 监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告的审核意见

来源:证券之星 时间:2023-04-17 19:51:23

           江苏神通阀门股份有限公司监事会

     对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见

  为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促


(资料图片仅供参考)

进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,江苏神通阀门股份有

限公司(以下简称“公司”)监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规

定,对公司内部控制评价发表意见如下:

                 《证券法》

                     《企业内部控制基本规范》

                                《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制

度、规范,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公

司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安

全和完整。

构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执

行及监督充分有效,为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。

控制制度执行,未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情

形。

     综上所述,监事会认为,公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会成员签字:

陈力            马冬梅          沈婷

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